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新闻摘要:对于在英国运营的公司而言申请增值税VAT税号是开展业务的必要步骤本求

  对于在英国运营的公司而言,申请增值税(VAT)税号是开展业务的必要步骤。本文将详细解析英国VAT申请的流程与所需材料,帮助英国公司更好地理解和应对VAT申请过程中的各项要求。

  VAT是英国政府为了促进公平税收和减少逃税行为而实施的一种税收制度。对于在英国境内销售商品或提供服务的公司而言,申请VAT税号并按时申报和缴纳VAT税款是合规经营的基本要求。

  为什么需要英国VAT

  对于在英国注册的公司而言,申请VAT号是必不可少的步骤。这不仅是法律的要求,也是确保企业能够正常收取增值税、享受相关税收优惠的必要条件。拥有VAT号,您就可以向HMRC收取增值税,并用于支付税款。

  哪些卖家需要注册vat?

  1.英国成员国卖家,只要年销售超过8.1W(14/15财年)

  2.非欧盟成员国的卖家,只要你的商品的最后一程投递是从当地国家发出的,使用欧盟仓储必须注册VAT并按规定申报和缴纳销。

  3.卖家在除当地国家以外的欧盟成员国发货到当地国家的,一个自然年内销售额超过一定额度,比如:英国超过7W英镑、德国超过10W欧元、意、法、西超过3.5W欧元等,就需要申报缴纳VAT

  英国VAT申报流程

  1.申报:在登记完成后,企业需要按照每月或每季度的时间表,按照英国VAT申报表,把收入、支出、应税销售额和应税进货额等信息报送给英国税务局,以便英国税务局能够核实企业的税务申报情况。

  2.缴税:在申报完成后,企业需要按照英国税务局要求的时间表,按照相关税务法规,向英国税务局支付税款,以缴纳英国VAT税款。

  3.认证:在缴纳完VAT税款后,企业需要把相关缴税凭证报送给英国税务局,以便英国税务局核实企业的税务情况,并认可企业的VAT税款已经按时缴纳。

  4.报告:企业需要按照英国税务局要求,把企业的VAT申报情况及缴纳情况报告给英国税务局。

  VAT全称是VALUE ADDED TAX, 这是欧盟国家普遍使用的售后增值税,也即是指货物售价的利润税。当货物进入英国(按欧盟法例),货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税,再按销售额交相应的销售税。VAT销售增值税和进口税是两个独立缴纳的税项,在商品进口到英国海外仓时您缴纳过商品的进口税,但在商品销售时产生的销售增值税VAT您也需要缴纳。

 

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